中启计量体系认证中心
测量管理体系认证报告
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
申请认证证书类型:
申请认证组织:
认证机构:
现场认证日期:
1 概况
组织名称 |
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组织通讯地址 |
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组织规模 |
◎大型 ◎中型 ◎小型 |
是否是多现场 |
◎是 ◎否 |
审核组组长 |
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审核日期 |
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审核人日数 |
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实收的认证费用 |
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发票号码 |
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申请认证的范围 |
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组织一年内发生违反与认证的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况 |
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2 单位的主要产品或经营服务范围:
3 认证依据
《测量管理体系认证标准》:GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》;
申请认证单位的体系文件
4 申请认证的范围:
5 认证涉及的区域或部门:
6 审核过程简述:
7 现场审核验证和试验情况:
① 抽查3~5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求 ;
② 抽查 1~3个测量不确定度的计算是否正确;
③ 抽查测量过程的核查或比对是否会采用;
④ 控制图是否会绘制(如果有);
⑤ 准备1~3个盲样进行测试,评价测试结果是否正确。
8审核过程形成的材料:
认证标准要求与体系文件对照检查表
检定、校准项目检查表 共 份
测量过程控制检查表 共 份
不符合项报告 共 份
9审核组结论意见
审核组组长(签字) 日期
10 其他需要说明的事项:
审核组组长(签字) 日期
11认证机构意见:
负责人签字: 日期: 单位盖章
12 认证中心审批意见
负责人签字: 日期: 单位盖章
检定、校准项目的计量确认检查表
序号: 第 页 共 页
所建计量标准名称 |
测量范围 |
不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
计量标准考核证书号 |
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测量设备名称 |
型号规格 |
制造厂及编号 |
测量范围 |
不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
检定/校准周期 |
末次检定/校准日期 |
检定/校准证书号 |
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开展检定、校准测量设备名称或参数名称 |
测量范围 |
计量要求:
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力 |
依据文件名称及编号 |
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考核记录:(检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、
证书报告,进行评价,说明理由,提供证据)
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审核结论:合格 Ž有缺陷 Ž不合格 注:在选项上打√,只选一项。 |
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审核日期: 年 月 日 审核员: 审核组长: 受审核方代表:
测量过程控制检查表
序号: 第 页 共 页
测量过程名称 |
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测量过程依据文件 |
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测量过程的计量要求 |
被测量(参数)名称 |
测量范围 |
最大允许误差/允许不确定度 |
分辨率 |
环境要求 |
其他计量要求 |
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测量过程要素控制状况 |
过程要素 |
计量特性 |
是否满足规定计量要求 |
测量设备 |
量程 |
准确度等级/误差 |
分辨率 |
其他特性 |
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测量方法 |
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环境条件 |
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操作人员 |
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监视方法
(如,用核查标准监视) |
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测量不确定度 |
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审核记录:
1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求?
2.测量过程控制要素如,测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控?3.测量过程特性如,测量不确定度评定方法是否正确?
4.测量过程监视是否在控制限内?
审核结论:合格 Ž有缺陷 Ž不合格 ( 注:在选项上打√,只选一项。) |
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审核日期: 年 月 日 审核员: 审核组长: 受审核方代表:
能源计量审核情况表
部位 |
用能单位 |
主要次级用能单位 |
主要用能设备 |
能源计量器具抽查数量(台、件) |
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能源计量器具配备率(%) |
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配备率是否符合要求 |
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准确度等级是否符合要求 |
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审核情况说明:
审核组长(签名)_________ 受审核方代表(签名)
日期: 日期:
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不符合项报告
编号
受审核单位: |
受审核部门: 陪同人员: |
不符合事实描述:
不符合规范、手册或程序:_______________________________
条款号:_________________________________
不符合类型:文件不符合____;实施不符合____;效果不符合______
不符合程度:主要不符合____;次要不符合_____
审核员(签名):___________ 陪同人员(签名)_________
审核组长(签名)_________ 受审核方代表(签名)
日期: 日期: |
纠正措施:
预计完成日期:__________
负责人签名: 审核员确认签名: |
纠正措施完成情况:
负责人签名: 日期: |
纠正措施跟踪及有效性验证:
考评组组长签名 日期:
注: 在不符合类型和不符合程度中各选择一项 |
审核结果汇总表
第 1 页 共 3 页
序号 |
认证标准条款号 |
符合 |
次要不符合数量 |
主要不符合数量 |
不适用 |
(指出不符合项报告编号) |
一、
计量法制要求
二、技术能力要求
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
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2 计量单位
3 计量人员
4 计量标准
5 强制检定
6 特定要求
2 检测能力
3 检测水平
4.总要求
5.1 计量职能
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量目标
5.4 管理评审
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2信息资源
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识 |
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审核结果汇总表(续)
第 2 页 共 3 页
序号 |
认证标准条款 |
符合 |
次要不符合数量 |
主要不符合数量 |
不适用 |
(指出不符合项报告编号) |
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
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6.3 物资资源
6.3.1测量设备
6.3.2环境
6.4 外部供方
7.1 计量确认
7.1.1 总则
7.1.2 计量确认间隔
7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
7.2 测量过程
7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8.2.2顾客满意
8.2.3测量管理体系审核 |
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审核结果汇总表(续)
第 3 页 共 3页
序号 |
认证标准条款号 |
符合 |
次要不符合数量 |
主要不符合数量 |
不适用 |
(指出不符合项报告编号) |
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
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8.2.4测量管理体系的监视
8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.2 纠正措施
8.4.3 预防措施 |
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合计 |
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填表说明:在合格栏目或不适用栏目中打钩,在次要不符合栏目或主要不符合栏目中填写不符合的确切数量。
审核员签字
姓名 |
单 位 |
审核职务 |
审核员证号码 |
联系电话/
电子信箱 |
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